ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
27.10.2017г. с. Пашково № 44
О внесении изменений в Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании постановления администрации сельского поселения Пашковский сельсовет № 9 от 17.02.2016г. «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ», на основании постановления администрации сельского поселения Пашковский сельсовет № 10 от 17.02.2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района, администрация сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести изменения в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения.
Глава сельского поселения
Пашковский сельсовет А.В. Литвинов
26 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2020 годах |
||||||||
27 |
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,0 |
||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
|
районный бюджет |
Х |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
|||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
29 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
|
|
|
|
|
|
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|||
30 |
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
||||||||
31 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
32 |
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
5 |
7 |
10 |
12 |
15 |
17 |
|
33 |
Содержание уличного освещения
|
Всего, тыс.руб |
Х |
90 |
90 |
90 |
90 |
105
|
|
местный бюджет |
Х |
90 |
90 |
90 |
90 |
105 |
|||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|||
34 |
Оплата за уличное освещение
|
Всего, тыс.руб |
Х |
|
130,5 |
|
|
|
|
местный бюджет |
Х |
|
96,0 |
|
|
|
|||
областной бюджет |
Х |
|
34,5 |
|
|
|
|||
35 |
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
|
36 |
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
37 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
141,5 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
местный бюджет |
Х |
141,5 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
38 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" (устранение мест захламления территории сельского поселения в целях поддержания и улучшения её санитарного состояния) |
Всего, тыс.руб |
Х |
141,5 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|
местный бюджет |
Х |
141,5 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|||
областной бюджет
|
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
39 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Устранение мест захламления территории сельского поселения в целях поддержания и улучшения её санитарного состояния» |
Всего , тыс. руб |
X |
26,96 |
|
|
|
|
|
Местный бюджет |
X |
- |
|
|
|
|
|||
Областной бюджет |
X |
26,96 |
|
|
|
|
|||
40 |
Задача 3 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 |
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
Х |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
42 |
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон»
|
Всего, тыс.руб |
Х |
39,0 |
199,9 |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
Х |
39,0 |
30,0 |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет
|
|
- |
169,9 |
- |
- |
- |
|||
43 |
Реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон
|
Всего, тыс.руб |
Х |
39,0 |
199,9 |
- |
- |
- |
|
местный бюджет |
Х |
39,0 |
30,0 |
- |
- |
- |
|||
областной бюджет
|
|
- |
169,9 |
- |
- |
- |
|||
44 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1089,3 |
1470,2 |
1049,8 |
1049,8 |
1049,8 |
|
местный бюджет |
Х |
180,5 |
357,0 |
141,0 |
141,0 |
141,0 |
|||
районный бюджет |
Х |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
908,8 |
|||
областной бюджет |
Х |
- |
199,9 |
- |
- |
- |
|||
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2020 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства 3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км; Показатель 1 задачи 2 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %; Показатель 1 задачи 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %; Показатель 2 задачи 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2020 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 5708,9тыс. руб., из них: 2016 год – 1089,3тыс. руб.; 2017 год – 1470,2 тыс. руб.; 2018 год – 1049,8 тыс. руб.; 2019 год – 1049,8 тыс. руб.; 2020 год – 1049,8 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 95 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 90 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 22 лампы уличного освещения, в том числе в
с. Пашково – 22. Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет – 8,1 км.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 59,6 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 47,5 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;
2. Доля разработки основного документа градостроительного зонирования, %;
3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;
4. Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;
5. Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;
6 .Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
3.Основное мероприятие задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон»
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 5708,9 тыс.руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 960,5. руб.
за счет средств районного бюджета – 4544 тыс.руб.
за счет средств областного бюджета – 204,4 тыс. руб.
19.08.2024.
13.06.2024.
13.06.2024.
Китаев Леонид Александрович
глава администрации