Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с. Пашково, ул. Заречная, д.34.
8 (47472) 2-74-66
Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.10.2017 №44 о внесении изменений в Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2020 годы

Дата публикации: 25.12.2017г.


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАШКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ УСМАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

       27.10.2017г.                  с. Пашково                             № 44

 

 

 

 О внесении изменений в Муниципальную программу « Устойчивое развитие сельской территории- сельского поселения  Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2020 годы».

 

                 В соответствии с Федеральным законом  от 07.05.2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», на основании  постановления администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет № 9 от  17.02.2016г. «О Порядке разработки,  реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ», на основании постановления администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет № 10 от 17.02.2016г. Об утверждении Перечня подпрограмм Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2020 годы» и в целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления района,  администрация сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского  муниципального района Липецкой области РФ

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

 

            1. Внести изменения в  Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский  сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  на 2016-2020 годы» (прилагается).

          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения.

 

 

Глава сельского поселения

Пашковский  сельсовет                                       А.В. Литвинов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

 

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения  Пашковский  сельсовет в 2016-2020 годах

27

Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1,0

28

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

908,8

908,8

908,8

908,8

908,8

районный бюджет

Х

908,8

908,8

908,8

908,8

908,8

  областной бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

29

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

 

 

 

 

 

         районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

   областной  бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

30

Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства

31

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

3

3

3

3

3

3

32

Показатель 2  задачи 2 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

5

7

10

12

15

17

33

Содержание уличного освещения

 

 

Всего, тыс.руб

Х

90

90

90

90

 

105

 

местный бюджет

Х

90

90

90

90

105

  областной  бюджет

Х

 

 

 

 

 

34

Оплата за уличное освещение

 

Всего, тыс.руб

Х

 

130,5

 

 

 

местный бюджет

Х

 

96,0

 

 

 

  областной  бюджет

Х

 

34,5

 

 

 

35

Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

45

50

55

60

65

36

Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

3

3

3

3

3

3

37

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

141,5

141,0

141,0

141,0

141,0

местный бюджет

Х

141,5

141,0

141,0

141,0

141,0

  областной  бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

38

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" (устранение мест захламления территории сельского поселения в целях поддержания и улучшения её санитарного состояния)

Всего, тыс.руб

Х

141,5

141,0

141,0

141,0

141,0

местный бюджет

Х

141,5

141,0

141,0

141,0

141,0

  областной  бюджет

 

Х

-

-

-

-

-

39

Реализация направления расходов основного мероприятия

«Устранение мест захламления территории сельского поселения в целях поддержания и улучшения её санитарного состояния»

Всего , тыс. руб

X

26,96

 

 

 

 

Местный бюджет

X

-

 

 

 

 

Областной бюджет

X

26,96

 

 

 

 

40

Задача 3 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного зонирования

 

%

Х

70

100

100

100

100

42

Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ  по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон»

 

Всего, тыс.руб

Х

39,0

199,9

-

-

-

местный бюджет

Х

39,0

30,0

-

-

-

  областной  бюджет

 

 

-

169,9

-

-

-

43

Реализация направления расходов основного мероприятия «Разработка комплекса землеустроительных работ  по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон

 

Всего, тыс.руб

Х

39,0

199,9

-

-

-

местный бюджет

Х

39,0

30,0

-

-

-

  областной  бюджет

 

 

-

169,9

-

-

-

44

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

1089,3

1470,2

1049,8

1049,8

1049,8

местный бюджет

Х

180,5

357,0

141,0

141,0

141,0

  районный  бюджет

Х

908,8

908,8

908,8

908,8

908,8

областной  бюджет

Х

-

199,9

-

-

-

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Подпрограммы 3 муниципальной программы

"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2020 годах"

(далее – Подпрограммы)

 

Задачи Подпрограммы

1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.

2.Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства

3.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

Показатели задач

 подпрограммы

Показатель 1 задачи 1

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

Показатель 1 задачи 2

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования, %;

Показатель 1 задачи 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

Показатель 2 задачи 3

 Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

Показатель 3 задачи 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

Показатель 4 задачи 3

 Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

2016 – 2020 годы, без выделения этапов

Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно  составят всего  - 5708,9тыс. руб., из них:

2016 год – 1089,3тыс. руб.;

2017 год – 1470,2 тыс. руб.;

2018 год – 1049,8 тыс. руб.;

2019 год – 1049,8 тыс. руб.;

2020 год – 1049,8 тыс. руб.

Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2020 году:

довести:

- удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 95 %;

- долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 90 %;

 

 

Текстовая часть Подпрограммы

 

  1. 1.      Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 22 лампы уличного освещения, в том числе в

с. Пашково – 22.  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности составляет – 8,1 км.

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 59,6 % домовладений;

- доля  дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 47,5 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска  относятся:

  1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
  2. Контроль выполнения  показателей  на всех стадиях реализации Подпрограммы.

 

2. Задачи, показатели задач Подпрограммы

Подпрограмма является  инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

  1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
  2. Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроитель-     ства.
  3. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             Показателями  задач являются:

          1. Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

          2. Доля разработки основного документа градостроительного  зонирования, %;

          3.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

           4. Количество установленных (замененных)  светильников уличного освещения, ед.;

           5. Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

           6 .Количество ликвидированных несанкционированных свалок,  ед.

 

  1. 3.      Сроки и этапы реализации Подпрограммы

            Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2020 годов без выделения этапов.

 

  1. 4.      Основные мероприятия Подпрограммы:

1.Основное мероприятие  задачи 1  – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие  задачи 2  – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

3.Основное мероприятие задачи 3 – «Разработка комплекса землеустроительных работ  по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов и территориальных зон»

  1. 5.      Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы

          Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2020 гг. предположительно составит всего 5708,9 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 960,5. руб.

за счет средств районного бюджета – 4544 тыс.руб.

за счет средств областного бюджета – 204,4 тыс. руб.

 

 

 


Китаев Леонид Александрович

глава администрации