ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
от 27 февраля 2017г. с. Пашково № 6
Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский сельсовет» на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов.
В соответствии с постановлениями администрации сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 01.12.2015г. № 24 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания в администрации сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г. № 18 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский сельсовет», на основании распоряжения от 29.12.2011г. № 47 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Пашковский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества
подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения.
Глава администрации сельского поселения
Пашковский сельсовет А.В. Литвинов
Приложение 1 к постановлению администрации сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района от 27.02.2017г. № 6 |
||||||
|
||||||
Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов. 1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ |
||||||
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
3907,33 |
1553,33 |
5460,67 |
233000,00 |
150 |
819100,00 |
0014 – Количество |
3907,33 |
1553,33 |
5460,67 |
233000,00 |
150 |
819100,00 |
Итого на очередной год (2017) |
3907,33 |
1553,33 |
5460,67 |
233000,00 |
150 |
819100,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
2743,12 |
75,00 |
2818,12 |
12000,00 |
160 |
450900,00 |
0014 - Количество |
2743,12 |
75,00 |
2818,12 |
12000,00 |
160 |
450900,00 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
2743,12 |
75,00 |
2818,1222812,12 |
12000,00 |
160 |
450900,00 |
07008100000000000005104 - Организация показа концертов и концертных программ |
2361,88 |
75,00 |
2436, 2436,88 |
12000,00 |
160 |
389900,00 |
0014 - Количество |
2361,88 |
75,00 |
2436,88 |
12000,00 |
160 |
389900,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
2361,88 |
75,00 |
2436,88 |
12000,00 |
160 |
389900,00 |
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
|||||||
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017году, руб. |
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
586100,00 |
233000,00 |
1,000 |
819100,00 |
150 |
5460,67 |
|
Количество |
586100,00 |
233000,00 |
1,000 |
819100,00 |
150 |
5460,67 |
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018году, руб. |
|
||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
438900,00 |
12000,00 |
1,000 |
450900,00 |
160 |
2818,12 |
|
||||||||||
|
|
Количество |
438900,00 |
12000,00 |
1,000 |
450900,00 |
160 |
2818,12 |
|
||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году, руб. |
|
||||||||||
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
377900,00 |
12000,00 |
1,000 |
389900,00 |
160 |
2436,88 |
|
||||||||||
|
|
Количество |
377900,00 |
12000,00 |
1,000 |
389900,00 |
160 |
2436,88 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|||||||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|||||||||||||||
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
540,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
Количество посещений |
150 |
160 |
160 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
|
1 |
Организация показа концертов и концертных программ |
586100,00 |
438900,00 |
377900,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
450100,00 |
335100,00 |
289100,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
136000,00 |
103800,00 |
88800,00 |
|
|
ИТОГО |
586100,00 |
438900,00 |
377900,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
233000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
26000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
222.00-Командировочные расходы |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
2 |
223.00 - Коммунальные затраты |
60000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
3 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
4 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
100000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
5 |
290.00 - Прочие расходы |
32000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
ИТОГО |
233000,00 |
12000,00 |
12000,00 |
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
ИТОГО |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
450100,00 |
335100,00 |
289100,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
136000,00 |
103800,00 |
88800,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
26000,00 |
5000,00 |
5000,00 |
4 |
222.00-Командировочные расходы |
2000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
5 |
223.00 - Коммунальные затраты |
60000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
6 |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
7 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
100000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
8 |
290.00 - Прочие расходы |
32000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
9 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
5000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
|
310.00- Увеличение стоимости основных средств |
4000,00 |
1000,00 |
1000,00 |
ИТОГО расходов |
819100,00 |
450900,00 |
389900,00 |
2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
|
||||||
Наименование муниципальной услуги |
Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги |
Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды |
Итого нормативные затраты на оказание услуги |
Затраты на содержание имущества |
Объем услуги |
Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания |
|
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. за ед. |
руб. |
ед. |
руб. |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
23,98 |
|
23,98 |
00,00 |
5800 |
139100,00 |
0014 – Количество посещений |
23,98 |
|
23,98 |
0,00 |
5800 |
139100,00 |
Итого на очередной год (2017) |
- |
- |
- |
00,00 |
5800 |
139100,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
21,53 |
|
21,53 |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
0014 - Количество |
21,53 |
|
21,53 |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
Итого 1-й год планового периода (2018) |
- |
- |
- |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
07011000000000001001103 - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
21,53 |
|
21,53 |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
0014 - Количество |
21,53 |
|
21,53 |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
Итого 2-й год планового периода (2019) |
- |
- |
- |
0,00 |
5900 |
127000,00 |
|
Затраты (калькуляция) на единицу услуги |
||||||||||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2017 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2017 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2017 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году, руб. |
|
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
139100,00 |
|
1,000 |
139100,00 |
5800 |
23,98 |
|
||||||
|
|
Количество |
139100,00 |
|
1,000 |
139100,00 |
5800 |
23,98 |
|
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2018 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2018 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2018 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году, руб. |
|
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
127000,00 |
|
1,000 |
127000,00 |
5900 |
21,53 |
|
||||||
|
|
Количество |
127000,00 |
|
1,000 |
127000,00 |
5900 |
21,53 |
|
||||||
|
№ п/п |
Наименование услуги/наименование показателя объема услуги |
Сумма прямых затрат в 2019 году, руб. |
Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году, руб. |
База распределения |
Сумма затрат услуги в 2019 году, руб. |
План показателя объёма услуги на 2019 год |
Сумма затрат на единицу услуги в 2019году, руб. |
|
||||||
|
1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
127000,00 |
|
1,000 |
127000,00 |
5900 |
21,53 |
|
||||||
|
|
Количество |
127000,00 |
|
1,000 |
127000,00 |
5900 |
21,53 |
|
||||||
|
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
Показатели объема оказываемой услуги |
|
||||||||||||||
№ п/п |
Наименование показателей объема оказываемой услуги |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
|
||||||||||
22 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
|
||||||||||
|
Количество посетителей |
5800 |
5900 |
5900 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Прямые затраты учреждения |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
2 |
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
|
|
211.00 - Заработная плата |
106800,00 |
97500,00 |
97500,00 |
|
|
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
32300,00 |
29500,00 |
29500,00 |
|
|
ИТОГО |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
|
Затраты на общехозяйственные нужды |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
|
|
|
1 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
|
|
|
2 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
|
|
|
3 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
ИТОГО |
|
|
|
Затраты на содержание имущества учреждения |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2019 году, руб. |
|
Организация показа концертов и концертных программ |
|
|
|
1. |
225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
ИТОГО |
00,00 |
0,00 |
0,00 |
Затраты на весь объем оказываемых услуг |
||||
№ п/п |
Наименование затрат |
Сумма затрат в 2017 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
Сумма затрат в 2018 году, руб. |
1 |
211.00 - Заработная плата |
106800,00 |
97500,00 |
97500,00 |
2 |
213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда |
32300,00 |
29500,00 |
29500,00 |
3 |
221.00 - Затраты на услуги связи |
|
|
|
4 |
226.00 - Прочие работы, услуги |
|
|
|
5 |
340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов |
|
|
|
ИТОГО расходов |
139100,00 |
127000,00 |
127000,00 |
19.08.2024.
13.06.2024.
13.06.2024.
Китаев Леонид Александрович
глава администрации