Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с. Пашково, ул. Заречная, д.34.
8 (47472) 2-74-66
Контакты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 февраля 2017г. № 6 Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский сельсовет» на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов.

Дата публикации: 02.03.2017г.

Скачать документ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 

 от 27 февраля 2017г.                          с. Пашково                                                                        № 6

 

Об утверждении  нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет» на 2017 годи плановый период 2018 и 2019 годов.

 

               В соответствии с   постановлениями администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации от 01.12.2015г. № 24 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания  в администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации», от 18.09.2015г.                  № 18  «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг  и работ, оказываемых и выполняемых МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет»,  на  основании распоряжения  от 29.12.2011г. № 47 «Об утверждении методических рекомендаций по расчету нормативных затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных услуг (выполнению работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных учреждений сельского поселения», администрация сельского поселения Пашковский  сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1. Утвердить    нормативы затрат на оказание муниципальных услуг и нормативные затраты на содержание имущества

подведомственного учреждения МБУК «Досуговый центр администрации сельского поселения Пашковский  сельсовет» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 1 к настоящему постановлению.

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения.

 

Глава администрации                                                                                                    сельского поселения     

Пашковский сельсовет                                                                А.В. Литвинов

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

к постановлению администрации сельского поселения

Пашковский сельсовет

Усманского муниципального района

от 27.02.2017г. № 6

 

Расчет  нормативных затрат

на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат

на содержание имущества подведомственного учреждения

МБУК «Досуговый центр администрации

сельского поселения Пашковский сельсовет» на 2017 год

и плановый период 2018 и 2019 годов.

1.Наименование муниципальной услуги: Организация показа концертов и концертных программ

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

07008100000000000005104 -  Организация  показа концертов и концертных программ

3907,33

1553,33

5460,67

233000,00

150

819100,00

0014 – Количество

3907,33

1553,33

5460,67

233000,00

150

819100,00

Итого на очередной год (2017)

3907,33

1553,33

5460,67

233000,00

150

819100,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

2743,12

75,00

2818,12

12000,00

160

450900,00

0014 - Количество

2743,12

75,00

2818,12

                 

              12000,00

160

450900,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

2743,12

                    75,00

2818,1222812,12

12000,00

160

        450900,00

 

07008100000000000005104 -  Организация показа концертов и концертных программ

2361,88

75,00

2436,                2436,88

12000,00

160

389900,00

0014 - Количество

2361,88

75,00

2436,88

                 

              12000,00

160

389900,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

2361,88

75,00

2436,88

12000,00

160

389900,00

 

 

 

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

586100,00

233000,00

1,000

819100,00

150

5460,67

 

Количество

586100,00

233000,00

1,000

819100,00

150

5460,67

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018году,  руб.

 

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

                                     

438900,00

12000,00

1,000

450900,00

160

2818,12

 

 

 

Количество

                                    

438900,00

12000,00

1,000

450900,00

160

2818,12

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019 году,  руб.

 

 

1

Организация показа концертов и концертных программ

377900,00

12000,00

1,000

389900,00

160

2436,88

 

 

 

Количество

377900,00

12000,00

1,000

389900,00

160

2436,88

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

1

Организация показа концертов и концертных программ

540,00

0,00

0,00

 

Количество посещений

150

160

160

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

Организация показа концертов и концертных программ

586100,00

438900,00

377900,00

 

211.00 - Заработная плата

 

           450100,00

                      

               335100,00

                              

                289100,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

136000,00

103800,00

88800,00

 

ИТОГО

586100,00

438900,00

377900,00

           

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

233000,00

12000,00

12000,00

1

221.00 - Затраты на услуги связи

26000,00

5000,00

5000,00

 

222.00-Командировочные расходы

2000,00

1000,00

1000,00

2

223.00 - Коммунальные затраты

60000,00

1000,00

1000,00

3

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

5000,00

1000,00

1000,00

4

226.00 - Прочие работы, услуги

100000,00

1000,00

1000,00

5

290.00 - Прочие расходы

32000,00

1000,00

1000,00

 

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

5000,00

1000,00

1000,00

ИТОГО

233000,00

12000,00

12000,00

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

5000,00

1000,00

1000,00

ИТОГО

5000,00

1000,00

1000,00

 

 

 

 

 

№ п/п

Наименование затрат

 

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

 

           450100,00

                      

               335100,00

                              

                289100,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

136000,00

103800,00

88800,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

26000,00

5000,00

5000,00

4

222.00-Командировочные расходы

2000,00

1000,00

1000,00

5

223.00 - Коммунальные затраты

60000,00

1000,00

1000,00

6

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

5000,00

1000,00

1000,00

7

226.00 - Прочие работы, услуги

100000,00

1000,00

1000,00

8

290.00 - Прочие расходы

32000,00

1000,00

1000,00

9

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

5000,00

1000,00

1000,00

 

310.00- Увеличение стоимости основных средств

4000,00

1000,00

1000,00

ИТОГО расходов

819100,00

450900,00

389900,00

 

 

2.Наименование муниципальной услуги - Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

                     

Наименование муниципальной услуги

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги

Нормативные затраты на общехозяйствен-ные нужды

Итого нормативные затраты на оказание услуги

Затраты на содержание имущества

Объем услуги

Сумма финансового обеспечения выполнения муниципального задания

 

руб. за ед.

руб. за ед.

руб. за ед.

руб.

ед.

руб.

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

23,98

 

23,98

00,00

5800

139100,00

0014 – Количество посещений

23,98

 

23,98

0,00

5800

139100,00

Итого на очередной год (2017)

-

-

-

00,00

5800

139100,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

21,53

 

21,53

0,00

5900

127000,00

0014 - Количество

21,53

 

21,53

0,00

5900

127000,00

Итого 1-й год планового периода (2018)

-

-

-

0,00

5900

127000,00

 

07011000000000001001103 -  Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

21,53

 

21,53

0,00

5900

127000,00

0014 - Количество

21,53

 

21,53

0,00

5900

127000,00

Итого 2-й год планового периода (2019)

-

-

-

0,00

5900

127000,00

 

 

Затраты (калькуляция) на единицу услуги

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2017 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2017 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2017 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2017 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2017 году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

139100,00

 

1,000

139100,00

5800

23,98

 

 

 

Количество

139100,00

 

1,000

139100,00

5800

23,98

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2018 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2018 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2018 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2018 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2018 году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

127000,00

 

1,000

127000,00

5900

21,53

 

 

 

Количество

127000,00

 

1,000

127000,00

5900

21,53

 

 

№ п/п

Наименование услуги/наименование показателя объема услуги

Сумма прямых затрат в 2019 году,  руб.

Сумма общехозяйственных затрат в 2019 году,  руб.

База распределения

Сумма затрат услуги в 2019 году,  руб.

План показателя объёма услуги на 2019 год

Сумма затрат на единицу услуги в 2019году,  руб.

 

 

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

127000,00

 

1,000

127000,00

5900

21,53

 

 

 

Количество

127000,00

 

1,000

127000,00

5900

21,53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели объема оказываемой услуги

 

№ п/п

Наименование показателей объема оказываемой услуги

2017 год

2018 год

2019 год

 

22

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

 

 

Количество посетителей

5800

5900

5900

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

 

Прямые затраты учреждения

№ п/п

Наименование

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

2

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

139100,00

127000,00

127000,00

 

211.00 - Заработная плата

106800,00

97500,00

97500,00

 

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

32300,00

29500,00

29500,00

 

ИТОГО

139100,00

127000,00

127000,00

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на общехозяйственные нужды

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Библиотечное, библиографическе и информационное обслуживание пользователей библиотеки

 

 

 

1

221.00 - Затраты на услуги связи

 

 

 

2

226.00 - Прочие работы, услуги

 

 

 

3

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затраты на содержание имущества  учреждения

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2019 году,  руб.

 

Организация показа концертов и концертных программ

 

 

 

1.

225.00 - Работы, услуги по содержанию имущества

00,00

0,00

0,00

ИТОГО

00,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

Затраты на весь объем оказываемых услуг

№ п/п

Наименование затрат

Сумма затрат в 2017 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

Сумма затрат в 2018 году,  руб.

1

211.00 - Заработная плата

106800,00

97500,00

97500,00

2

213.00 - Начисления на выплаты по оплате труда

32300,00

29500,00

29500,00

3

221.00 - Затраты на услуги связи

 

 

 

4

226.00 - Прочие работы, услуги

 

 

 

5

340.00 - Увеличение стоимости материальных запасов

 

 

 

ИТОГО расходов

139100,00

127000,00

127000,00

 

 

 

 

 

 


Китаев Леонид Александрович

глава администрации