Размер шрифта: A A A Изображения Выключить Включить Цвет сайта Ц Ц Ц Х
Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
Липецкая область, Усманский район, с. Пашково, ул. Заречная, д.34.
8 (47472) 2-74-66
Контакты

Постановление от 21.09.2022. № 35

Дата публикации: 11.10.2022г.


 Заключение к постановлению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

администрации сельского поселения Пашковский сельсовет  Усманского муниципального района Липецкой области  

Российской Федерации

 

21.09.2022.                        с. Пашково                      № 35

 

О внесении изменений в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский сельсовет

Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 19.02.2016 года № 11  

(с изменениями от 24.11.2016 г. № 43, от 27.10.2017 г. № 44, от 01.08.2018 г. № 24, от 09.11.2018г. № 32, от 18.05.2020г №12,от 05.09.2022 №33)

 

В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Пашковский сельсовет

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

1.Внести в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 19.02.2016 года № 11   (с изменениями от 24.11.2016 г. № 43, от 27.10.2017 г. № 44, от 01.08.2018 г. № 24, от 09.11.2018г. № 32,от 18.05.2020г №12,от 05.09.2022 №33,)следующие изменения

1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

 

 

Глава администрации сельского поселения

Пашковский сельсовет                                                                       А.В. Литвинов

 

Приложение к постановлению

администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 20.09.2022 № 35

 

 

 

 

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

 на  2016 -2025 годы»

(далее Программы)

 

Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

2016 – 2025 годы, без выделения этапов

Подпрограммы

1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в  2016-2025 годах".

2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

 

Цель муниципальной Программы

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных

Задачи муниципальной Программы

1.Созданий условий для повышения качества жизни населения

 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

Показатели задач

Показатель 1 задачи 1:

-Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %

Показатель 2 задачи 1:

-Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %

Показатель 3 задачи 1:

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %

Показатель 4 задачи 1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %

Показатель  задачи 2.

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций),  % к предыдущему году

Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации

Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 48194,394 тыс. руб., из них:

2016 год – 3411,8 тыс. руб.;

2017 год – 4006,2 тыс. руб.;

2018 год – 4273,9 тыс. руб.;

2019 год – 7455,664 тыс. руб.;

2020 год – 8562,28тыс. руб.

2021 год – 4096,91 тыс. руб.;

2022 год – 4096,91 тыс. руб.;

2023 год – 4096,91тыс. руб.

2024 год – 4096,91 тыс. руб.;

2025 год – 4096,91тыс. руб.

 

Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы

Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году:

-показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

             1)характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии  поселения

На территории  поселения находится 1 населенный пункт: село Пашково

В настоящее время общая площадь территории сельского поселения составляет 53,69 кв.км., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 49,77 кв.км.

Объекты социальной сферы находящиеся на территории поселения: дошкольная группа МБОУ СОШ с.Девица, МБУК «Досуговый центр» в с. Пашково,  отделение почтовой связи, филиал Сбербанка, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.

Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения.

             Имеющиеся  проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

  

Основные проблемы:

      - бюджет поселения не является самодостаточным;

      - имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

                 - наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, Москву);

      - неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

      - невысокая степень благоустроенности жилья.

 

                      Основные риски дальнейшего развития поселения:

          - ухудшение демографической ситуации, "старение"  населения;

         -  уменьшение  доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

 

2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития  сельского поселения   определены в Стратегическом плане социально-экономического развития   сельского поселения Пашковский сельсовет до 2025 года. Это:

  -    повышение качества жизни населения;

  -    развитие реального сектора экономики;

  -    развитие малого бизнеса;

              -    усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет. 

Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения (%  от числа опрошенных).

 

Для достижения указанной  цели необходимо решение следующих задач:

             1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

             2. Создание  условий для развития человеческого потенциала.

             3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.

4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.

 

              Результатом решения поставленных задач станет  удовлетворенность населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных

 

Перечень подпрограмм.

        Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие  подпрограммы:

          Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

          Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

          Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

           Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".

 

    Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с  указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения  по годам реализации муниципальной программы

            Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.

             Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

              К ожидаемому  конечному результату  выполнения Программы  относится  обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения  деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

          Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

           Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

           Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств  областного и федерального бюджетов.

           Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит  48 194,394 тыс. руб., в том числе:

            Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в  2016-2025 годах" – 12 471,16 тыс.руб;

            Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах"- 0,0 тыс.руб;

            Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах"- 25738,234 тыс.руб;

            Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах" – 9985,0 тыс.руб;

 

             

                                                    

 

                                                                                  Мониторинг реализации муниципальной программы.

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пашковский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы,  данных социологических опросов населения.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

№ п/п

Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов

Единица 

измерения

Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования

базо

вый

2015

год

2016 год

2017 год

2018

год

2019

год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2

Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет

3

Индикатор цели

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения

 

% от числа опрошенных

52

54

55

58

59

60

61

62

63

65

65

4

Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения

 

5

Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы

Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения

%

52,2

58,7

60,8

62,2

65

66

67

68

70

75

75

6

Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы

 Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности

 

%

21

23

25

26

29

35

40

45

50

55

55

7

Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях

 

%

 

30

 

35

 

38

 

41

 

42

 

43

 

43

 

43

 

43

 

43

 

43

8

Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

24

27

29

31

33

34

34

34

34

34

34

9

Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения

10

Показатель  задачи 2

-Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций)

 % к преды

дущему году

2

1

0

2

1

1

0

0

0

0

0

11

 

Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский  сельсовет в 2016-2025 годах".

 

12

Задача  1 Подпрограммы1 -   Повышение качества муниципального управления

13

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1

Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации

 

чел.

1

0

1

0

1

0

 1

 

 

 0

 

 1

 

 0

1

14

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными  ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами

 

 

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

15

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1

 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1333,6

1517,6

1215,7

1145,6

1145,6

1141,9

1141,9

1141,9

1141,9

1141,9

местный  бюджет

Х

1309,6

1486,6

1181,7

1145,6

1145,6

1141,9

1141,9

1141,9

1141,9

1141,9

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

24.0

31

34

 

 

 

 

 

 

 

16

Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

736,3

790,9

697,6

677,0

677,0

673,3

673,3

673,3

673,3

673,3

местный бюджет

Х

736,3

790,9

697,0

677,0

677,0

673,3

673,3

673,3

673,3

673,3

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов)

Всего, тыс.руб

Х

546,8

548,2

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

местный  бюджет

Х

546,8

548,2

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

327,6

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района  из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"

Всего, тыс.руб

Х

15,5

20,5

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

местный бюджет

Х

15,5

20,5

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пашковский  сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

35,0

39,0

51,0

-

-

-

-

-

-

 

местный бюджет

Х

11,0

18,0

10,0

-

-

-

-

-

-

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

24,0

31,0

39,0

 

 

 

 

 

 

 

20

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых (ООО "Консультант Плюс")

 

Всего, тыс.руб

Х

20,5

27,0

32,0

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

6,0

3,0

5,0

 

 

 

 

 

 

 

районый бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

14,5

24,0

27,0

 

 

 

 

 

 

 

21

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1

Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета

Всего, тыс.руб

Х

14,5

12,0

12,0

 15,0

 15,5

 16,0

16,0 

 16,5

16,5 

16,5

местный бюджет

Х

5,0

5,0

5,0

5,0

4,9

5,6

 0,8

 0,825

0,8 

0,8

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

9,5

7,0

7,0

10,0

10,6

10,4

 15,2

 15,675

15,7

15,7

22

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1

 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан""

Всего, тыс.руб

Х

-

119,0

119,0

119,0

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

местный бюджет

Х

-

119,0

119,0

119,0

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

районный бюджет

Х

-

 

 

 

         

 

областной бюджет

Х

-

 

 

 

         

 

23

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пашковский  сельсовет

Всего, тыс.руб

Х

-

119,0

119,0

119,0

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

местный бюджет

Х

-

119,0

119,0

119,0

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

131,01

районный бюджет

Х

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Итого по Подпрограмме 1

Всего, тыс.руб

Х

1333,6

1517,6

1215,7

1145,6

1157,61

1153,91

1153,91

1153,91

1153,91

1153,91

местный бюджет

Х

1309,6

1486,6

1181,7

1145,6

1157,61

1153,91

1153,91

1153,91

1153,91

1153,91

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

 

Х

24.0

31

34

10,0

10,6

10,4

 15,2

 15,675

15,7

15,7

25

 

Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения  Пашковский  сельсовет в  2016-2025 годах".

 

26

Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

27

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2

Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС

%

80

 

82

85

88

90

95

100

100

100

100

100

28

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2

"Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций"

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

29

Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Итого по Подпрограмме 2

Всего, тыс.руб

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

 

Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах

 

32

Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры

33

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3

Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог

км

0,4

0,6

1,2

0,8

1

1

1

1

1

1

1

34

Основное мероприятие   задачи  1 Подпрограммы 3

"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования"

Всего, тыс.руб

Х

919,5

890,4

864,4

977,4

1002,5

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

919,5

890,4

864,4

977,4

1002,5

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

  областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт улицы Заречная от д. 49 в сторону д. 69 с. Пашково Усманского района

Всего, тыс. руб.

X

-

-

-

3879,764

 

 

 

 

 

 

Местный бюджет

X

-

-

-

41,113

 

 

 

 

 

 

Районный бюджет

X

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Областной бюджет

X

-

-

-

3838,651

 

 

 

 

 

 

36

Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

919,5

890,4

864,4

977,4

1002,5

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

         местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

Х

168,4

220,1

143,1

119,0

225,0

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

         местный бюджет

Х

141,5

185,6

42,7

119,0

225,0

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

         районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

26,9

34,5

100,4

 

 

 

 

 

 

 

38

Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3

Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП "Почта России" УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Пашково)

Всего

тыс. руб.

Х

 

 

125,5

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

Х

 

 

25,1

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

100,4

 

 

 

 

 

 

 

39

Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3

Реализация направления расходов по капитальному ремонту здания администрации и кровли администрации сельского поселения Пашковский сельсовет

Всего

тыс. руб.

х

-

-

-

-

2024,75

-

-

-

-

 

местный бюджет

Х

-

-

-

-

101,24

-

-

-

-

 

районный бюджет

Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

областной бюджет

х

-

-

-

-

1923,51

-

-

-

-

 

40

Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения   в сфере архитектуры и градостроительства

41

Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3

Доля разработки основного документа градостроительного

зонирования

 

%

-

60

70

90

100

100

100

100

100

100

100

42

 

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон"

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

340,0

199,0

-

-

-

-

-

-

-

 

местный бюджет

Х

40,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

300,0

169,0

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Реализация мероприятий по разработке комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов,  территориальных зон

ВСЕГО, тыс.руб.

Х

340,0

199,0

-

-

-

-

-

-

-

 

местный бюджет

Х

40,0

30,0

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

300,0

169,0

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3

Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

45

Показатель 2  задачи 3 Подпрограммы 3

Количество  установленных (замененных)  светильников уличного освещения

ед.

5

7

9

9

10

10

5

5

8

8

8

46

Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников

ед.

30

45

50

55

60

65

65

70

70

75

75

47

Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3

Количество ликвидированных несанкционированных свалок

 

ед.

3

2

1

2

2

2

1

1

1

1

1

48

Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3

"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

168,4

220,1

143,1

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

местный бюджет

Х

141,5

185,6

143,1

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

районны бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

29,0

34,5

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб

Х

168,4

220,1

143,1

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

местный бюджет

Х

141,5

185,6

143,1

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

29,0

34,5

 

 

 

 

 

 

 

 

50

Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения"

Всего, тыс.руб.

х

168,4

220,1

143,1

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

местный бюджет

х

141,5

185,6

180,0

119,5

29,5

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

29,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Организация освещения улиц за счет средств областного

бюджета

 

Всего, тыс.руб.

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

местный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный бюджет

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

х

 

34,5

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Устройство спортивной площадки

Всего, тыс.руб.

Х

       

2493,73

       

 

Местный бюджет

Х

       

24,687

       

 

Районный бюджет

Х

                 

 

Областной бюджет

х

       

2369,043

       

 

53

Итого по Подпрограмме 3

Всего, тыс.руб

Х

1427,9

1309,5

1007,5

4976,164

5550,48

1157,2

1157,2

1157,2

1157,2

1157,2

местный бюджет

Х

181,5

215,6

143,1

160,113

155,427

124,5

124,5

124,5

124,5

124,5

районный  бюджет

Х

919,5

890,4

864,4

977,4

1002,5

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

1032,7

областной  бюджет

Х

326,9

203,5

100,4

 3838,651

 4292,553

 

 

 

 

 

54

 

Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025годах".

 

55

Задача 1 Подпрограммы 4 -  Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых  мероприятиях

56

Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4

 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд

ед.

49

7

9

9

10

10

10

10

10

10

10

57

Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4

Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа

ед.

170

185

185

190

195

200

200

200

200

200

200

58

Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пашковский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

1111,7

1120,8

1333,8

1114,1

840,1

892,9

892,9

892,9

892,9

892,9

местный бюджет

Х

984,7

979,2

1167,7

950,0

674

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

районный  бюджет

Х

127

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59

Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения

Всего, тыс.руб

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

местный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

районный  бюджет

Х

127,0

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

Предоставлений  бюджетным и автономным учреждениям субсидий

Всего, тыс.руб

Х

982,7

977,2

1163,7

948,0

674,0

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

местный бюджет

Х

982,7

977,2

1163,7

948,0

674,0

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

районный  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной  бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в  спортивных мероприятиях

62

Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4

Количество проведенных спортивных мероприятий

              ед.

10

12

14

16

18

18

20

25

25

30

30

63

Основное мероприятие  задачи 2 Подпрограммы 4

"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пашковский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пашковский сельсовет"

Всего, тыс.руб

Х

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

местный бюджет

Х

2

2

4

2

-

-

-

-

-

-

районный бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областной бюджет

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Итого по Подпрограмме 4

Всего, тыс.руб

Х

1111,7

1120,8

1333,8

1114,1

840,1

892,9

892,9

892,9

892,9

892,9

местный бюджет

Х

984,7

979,2

1167,7

950,0

674

726,8

726,8

726,8

726,8

726,8

районный  бюджет

Х

127

141,6

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

166,1

областной бюджет

Х

1111,7

1120,8

1333,8

1114,1

840,1

892,9

892,9

892,9

892,9

892,9

66

 

ВСЕГО   ПО   ПРОГРАММЕ

Всего, тыс.руб

Х

3411,8

4006,2

4273,9

7455,664

8562,28

4096,91

4096,91

4096,91

4096,91

4096,91

местный бюджет

Х

2014,4

2705,2

3143,0

2473,513

1987,027

2005,21

2005,21

2005,21

2005,1

2005,1

районный  бюджет

Х

1046,5

1032,0

1030,5

1143,5

1168,6

1198,8

1198,8

1198,8

1198,8

1198,8

областной бюджет

Х

350,9

269,0

100,4

 3838,651

5406,653

892,9

892,9

892,9

892,9

892,9

                                                         

 

 

 

 

 


Китаев Леонид Александрович

глава администрации