ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации
21.09.2022. с. Пашково № 35
О внесении изменений в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 19.02.2016 года № 11
(с изменениями от 24.11.2016 г. № 43, от 27.10.2017 г. № 44, от 01.08.2018 г. № 24, от 09.11.2018г. № 32, от 18.05.2020г №12,от 05.09.2022 №33)
В целях повышения эффективности бюджетных расходов путём совершенствования системы программно-целевого управления, обеспечения более тесной увязки стратегического и бюджетного планирования, администрация сельского поселения Пашковский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Муниципальную программу "Устойчивое развитие сельской территории сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы", утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 19.02.2016 года № 11 (с изменениями от 24.11.2016 г. № 43, от 27.10.2017 г. № 44, от 01.08.2018 г. № 24, от 09.11.2018г. № 32,от 18.05.2020г №12,от 05.09.2022 №33,)следующие изменения
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации сельского поселения
Пашковский сельсовет А.В. Литвинов
Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Пашковский сельсовет от 20.09.2022 № 35
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пашковский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 48194,394 тыс. руб., из них: 2016 год – 3411,8 тыс. руб.; 2017 год – 4006,2 тыс. руб.; 2018 год – 4273,9 тыс. руб.; 2019 год – 7455,664 тыс. руб.; 2020 год – 8562,28тыс. руб. 2021 год – 4096,91 тыс. руб.; 2022 год – 4096,91 тыс. руб.; 2023 год – 4096,91тыс. руб. 2024 год – 4096,91 тыс. руб.; 2025 год – 4096,91тыс. руб.
Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
1)характеристика текущего состояния развития поселения, в том числе формулировки основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения
На территории поселения находится 1 населенный пункт: село Пашково
В настоящее время общая площадь территории сельского поселения составляет 53,69 кв.км., в том числе земель сельскохозяйственного назначения 49,77 кв.км.
Объекты социальной сферы находящиеся на территории поселения: дошкольная группа МБОУ СОШ с.Девица, МБУК «Досуговый центр» в с. Пашково, отделение почтовой связи, филиал Сбербанка, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.
Определяющими предпосылками эффективного развития поселения в рамках решения поставленных задач и достижения намеченной цели является состояние потенциала поселения.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, Москву);
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
2) приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития сельского поселения определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Пашковский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения (% от числа опрошенных).
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
2. Создание условий для развития человеческого потенциала.
3. Создание условий для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранение и развитие природного потенциала поселения.
4.Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения.
Результатом решения поставленных задач станет удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 48 194,394 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах" – 12 471,16 тыс.руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах"- 0,0 тыс.руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах"- 25738,234 тыс.руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах" – 9985,0 тыс.руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пашковский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|||||||||||||||||||||||||
базо вый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пашковский сельсовет |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
54 |
55 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
65 |
65 |
|||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы - Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
52,2 |
58,7 |
60,8 |
62,2 |
65 |
66 |
67 |
68 |
70 |
75 |
75 |
|||||||||||||||
6 |
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
21 |
23 |
25 |
26 |
29 |
35 |
40 |
45 |
50 |
55 |
55 |
|||||||||||||||
7 |
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
30 |
35 |
38 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
|||||||||||||||
8 |
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
24 |
27 |
29 |
31 |
33 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||||||||||||||
9 |
Задача 1 муниципальной Программы -Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|||||||||||||||||||||||||||
10 |
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к преды дущему году |
2 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
11 |
Подпрограмма 1- Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 |
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|||||||||||||||||||||||||||
13 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1
|
0 |
1 |
0 |
1 |
|||||||||||||||
14 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
15 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1333,6 |
1517,6 |
1215,7 |
1145,6 |
1145,6 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1309,6 |
1486,6 |
1181,7 |
1145,6 |
1145,6 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
1141,9 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
24.0 |
31 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
16 |
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
736,3 |
790,9 |
697,6 |
677,0 |
677,0 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
736,3 |
790,9 |
697,0 |
677,0 |
677,0 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
673,3 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
17 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс.руб |
Х |
546,8 |
548,2 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
546,8 |
548,2 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
327,6 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
18 |
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" |
Всего, тыс.руб |
Х |
15,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
15,5 |
20,5 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
19 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Пашковский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
35,0 |
39,0 |
51,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
11,0 |
18,0 |
10,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
24,0 |
31,0 |
39,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
20 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договоров на получение консалтинговых услуг, предоставляемых (ООО "Консультант Плюс")
|
Всего, тыс.руб |
Х |
20,5 |
27,0 |
32,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
6,0 |
3,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районый бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
|
14,5 |
24,0 |
27,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
21 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 1 Заключение договора на приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного учета |
Всего, тыс.руб |
Х |
14,5 |
12,0 |
12,0 |
15,0 |
15,5 |
16,0 |
16,0 |
16,5 |
16,5 |
16,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
4,9 |
5,6 |
0,8 |
0,825 |
0,8 |
0,8 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
9,5 |
7,0 |
7,0 |
10,0 |
10,6 |
10,4 |
15,2 |
15,675 |
15,7 |
15,7 |
|||||||||||||||||
22 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 1 "Социальная поддержка отдельных категорий граждан"" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
23 |
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих сельского поселения Пашковский сельсовет |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
119,0 |
119,0 |
119,0 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
131,01 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
24 |
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1333,6 |
1517,6 |
1215,7 |
1145,6 |
1157,61 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1309,6 |
1486,6 |
1181,7 |
1145,6 |
1157,61 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
1153,91 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
24.0 |
31 |
34 |
10,0 |
10,6 |
10,4 |
15,2 |
15,675 |
15,7 |
15,7 |
|||||||||||||||||
25 |
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 |
Задача 1 Подпрограммы 2 - Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||||||||||
27 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80
|
82 |
85 |
88 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
28 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
29 |
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
30 |
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс.руб |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
31 |
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пашковский сельсовет в 2016-2025 годах
|
|||||||||||||||||||||||||||
32 |
Задача 1 Подпрограммы 3 - Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|||||||||||||||||||||||||||
33 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
0,4 |
0,6 |
1,2 |
0,8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
34 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс.руб |
Х |
919,5 |
890,4 |
864,4 |
977,4 |
1002,5 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
919,5 |
890,4 |
864,4 |
977,4 |
1002,5 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
35 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт улицы Заречная от д. 49 в сторону д. 69 с. Пашково Усманского района |
Всего, тыс. руб. |
X |
- |
- |
- |
3879,764 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
Местный бюджет |
X |
- |
- |
- |
41,113 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Районный бюджет |
X |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
Областной бюджет |
X |
- |
- |
- |
3838,651 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
36 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
919,5 |
890,4 |
864,4 |
977,4 |
1002,5 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
37 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
Х |
168,4 |
220,1 |
143,1 |
119,0 |
225,0 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
141,5 |
185,6 |
42,7 |
119,0 |
225,0 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
26,9 |
34,5 |
100,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
38 |
Мероприятие 2 задачи 1 Подпрограммы 3 Реализация направления расходов по капитальному ремонту помещения ФГУП "Почта России" УФПС Липецкой области Усманское ОПС(филиал с.Пашково) |
Всего тыс. руб. |
Х |
|
|
125,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
25,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
100,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
39 |
Мероприятие 3 задачи 1 Подпрограммы 3 Реализация направления расходов по капитальному ремонту здания администрации и кровли администрации сельского поселения Пашковский сельсовет |
Всего тыс. руб. |
х |
- |
- |
- |
- |
2024,75 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
101,24 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
- |
- |
- |
- |
1923,51 |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||||
40 |
Задача 2 Подпрограммы 3 - Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|||||||||||||||||||||||||||
41 |
Показатель 1 задачи 2Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
- |
60 |
70 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||
42 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон" |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
340,0 |
199,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
40,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
300,0 |
169,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
43 |
Реализация мероприятий по разработке комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ населенных пунктов, территориальных зон |
ВСЕГО, тыс.руб. |
Х |
340,0 |
199,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
40,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
300,0 |
169,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
44 |
Показатель 1 задачи 3Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||
45 |
Показатель 2 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
5 |
7 |
9 |
9 |
10 |
10 |
5 |
5 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||||
46 |
Показатель 3 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
30 |
45 |
50 |
55 |
60 |
65 |
65 |
70 |
70 |
75 |
75 |
|||||||||||||||
47 |
Показатель 4 задачи 3 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||||
48 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
168,4 |
220,1 |
143,1 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
141,5 |
185,6 |
143,1 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||||
районны бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
29,0 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
49 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб |
Х |
168,4 |
220,1 |
143,1 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
141,5 |
185,6 |
143,1 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
29,0 |
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
50 |
Реализация направления расходов основного мероприятия"Устранение мест захламления территории сельского поселения" |
Всего, тыс.руб. |
х |
168,4 |
220,1 |
143,1 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
х |
141,5 |
185,6 |
180,0 |
119,5 |
29,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
29,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
51 |
Организация освещения улиц за счет средств областного бюджета
|
Всего, тыс.руб. |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
местный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
х |
|
34,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
52 |
Устройство спортивной площадки |
Всего, тыс.руб. |
Х |
2493,73 |
|
|||||||||||||||||||||||
Местный бюджет |
Х |
24,687 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Районный бюджет |
Х |
|
||||||||||||||||||||||||||
Областной бюджет |
х |
2369,043 |
|
|||||||||||||||||||||||||
53 |
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1427,9 |
1309,5 |
1007,5 |
4976,164 |
5550,48 |
1157,2 |
1157,2 |
1157,2 |
1157,2 |
1157,2 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
181,5 |
215,6 |
143,1 |
160,113 |
155,427 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
124,5 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
919,5 |
890,4 |
864,4 |
977,4 |
1002,5 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
1032,7 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
326,9 |
203,5 |
100,4 |
3838,651 |
4292,553 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
54 |
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пашковский сельсовет в 2016-2025годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||
55 |
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||
56 |
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
49 |
7 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||||||||||
57 |
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
170 |
185 |
185 |
190 |
195 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|||||||||||||||
58 |
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пашковский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
1111,7 |
1120,8 |
1333,8 |
1114,1 |
840,1 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
984,7 |
979,2 |
1167,7 |
950,0 |
674 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127 |
141,6 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
59 |
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс.руб |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127,0 |
141,6 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
60 |
Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий |
Всего, тыс.руб |
Х |
982,7 |
977,2 |
1163,7 |
948,0 |
674,0 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
982,7 |
977,2 |
1163,7 |
948,0 |
674,0 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
61 |
Задача 2 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|||||||||||||||||||||||||||
62 |
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
18 |
20 |
25 |
25 |
30 |
30 |
|||||||||||||||
63 |
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пашковский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 |
2 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2 |
2 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
64 |
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пашковский сельсовет" |
Всего, тыс.руб |
Х |
2 |
2 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2 |
2 |
4 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
65 |
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс.руб |
Х |
1111,7 |
1120,8 |
1333,8 |
1114,1 |
840,1 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
984,7 |
979,2 |
1167,7 |
950,0 |
674 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
726,8 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
127 |
141,6 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1111,7 |
1120,8 |
1333,8 |
1114,1 |
840,1 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
|||||||||||||||||
66 |
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс.руб |
Х |
3411,8 |
4006,2 |
4273,9 |
7455,664 |
8562,28 |
4096,91 |
4096,91 |
4096,91 |
4096,91 |
4096,91 |
|||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
2014,4 |
2705,2 |
3143,0 |
2473,513 |
1987,027 |
2005,21 |
2005,21 |
2005,21 |
2005,1 |
2005,1 |
|||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1046,5 |
1032,0 |
1030,5 |
1143,5 |
1168,6 |
1198,8 |
1198,8 |
1198,8 |
1198,8 |
1198,8 |
|||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
350,9 |
269,0 |
100,4 |
3838,651 |
5406,653 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
892,9 |
|||||||||||||||||
19.08.2024.
13.06.2024.
13.06.2024.
Китаев Леонид Александрович
глава администрации